Faktúra č. 20181015812018

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181015812018
  • Popis fakturovaného plnenia: pretavenie kelímka
  • Dátum doručenia: 22.10.2018
  • Celková hodnota: 780,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500021151
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500021151 Pretavenie kelímka Pt/Rh 20 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Michal Strelka 03063712 780 € 26.09.2018 30.09.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť