Faktúra č. 20171011682017

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20171011682017
  • Popis fakturovaného plnenia: servisný poplatok za kontrolu IKT 8/17
  • Dátum doručenia: 01.08.2017
  • Celková hodnota: 4 608,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500019365
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500019365 Servisný poplatok za 8/2017 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne tnTEL, s.r.o. 36319449 4 608 € 01.08.2017 04.08.2017 Objednávka
Tlačiť