Faktúra č. 20171001052017

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20171001052017
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kovových kelímkov
  • Dátum doručenia: 03.02.2017
  • Celková hodnota: 1 200,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500018645
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500018645 Oprava kovových kelímkov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Michal Strelka 03063712 1 200 € 23.01.2017 10.02.2017 Objednávka
Tlačiť