Faktúra č. 20251030192025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
- IČO: 41195761
- Adresa: Družstevná 1817/10A, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251030192025
- Popis fakturovaného plnenia: menu boxy, poháre
- Dátum doručenia: 12.08.2025
- Celková hodnota: 39,29 €
- Identifikácia objednávky: 4500063929
- Dátum zverejnenia: 28.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500063929 | Papierové tácky | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 2 € | 29.07.2025 | 16.08.2025 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Objednávka |