Faktúra č. 20241019102024
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
- IČO: 41195761
- Adresa: Družstevná 1817/10A, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241019102024
- Popis fakturovaného plnenia: menu boxy, OM
- Dátum doručenia: 31.05.2024
- Celková hodnota: 272,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500059913
- Dátum zverejnenia: 21.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500059913 | Papierové poháre | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 79 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Objednávka |