Faktúra č. 20231055762023

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita vo Zvolene
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231055762023
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny, OM
  • Dátum doručenia: 19.12.2023
  • Celková hodnota: 241,28 €
  • Identifikácia objednávky: 4500058738
  • Dátum zverejnenia: 06.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500058738 ARO - papierové poháre Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 21 € 12.12.2023 24.12.2023 Ing. Anna Grašúrová Účtovníčka ŠJ Objednávka
Tlačiť