METRO Cash Carry SR s.r.o.
Informácie
- Názov: METRO Cash Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1941
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500058816 | ARO miska | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 61,14 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
20241000142024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 400,40 € | 12.01.2024 | 13.02.2024 | Mariana Krivošíková | Referát vonkajších vzťahov | Faktúra | ||||
4500059104 | ARO pap. pohár | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 41,83 € | 16.02.2024 | 25.02.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
20241001952024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 239,35 € | 01.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. verejného obstarávania | Faktúra | ||||
20241004622024 | prepravky | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 23,90 € | 19.02.2024 | 22.03.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20241004682024 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 194,22 € | 19.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
20241004692024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 33,70 € | 19.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
4500059295 | drev. miešatko | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 6,25 € | 12.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
20241005272024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 250,75 € | 26.02.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
20241007832024 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 236,47 € | 13.03.2024 | 12.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
4500059430 | ARO- tácka pap. 11x17 cm | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,19 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
20241010382024 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 281,95 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
20241011362024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 3,00 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20231000082023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 250,72 € | 12.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231000232023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 241,36 € | 13.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
4500055668 | ARO tácka papierová 11x17 cm | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 10,74 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
20231000342023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 249,22 € | 17.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231000352023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 59,95 € | 17.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231000602023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 239,35 € | 23.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231000872023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 235,18 € | 24.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra |