Faktúra č. 20231011462023

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita vo Zvolene
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231011462023
  • Popis fakturovaného plnenia: Demontáž kamerového systému
  • Dátum doručenia: 06.04.2023
  • Celková hodnota: 241,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500056227
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500056227 Demontáž kamerového Technická univerzita vo Zvolene AWAXalarm, s. r. o. 53484118 289 € 08.03.2023 09.04.2023 Koreň Pavel pracovník EO Objednávka
Tlačiť