Faktúra č. 20231003362023

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita vo Zvolene
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231003362023
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace tablety
  • Dátum doručenia: 13.02.2023
  • Celková hodnota: 40,98 €
  • Identifikácia zmluvy: R-3505/2019
  • Identifikácia objednávky: 4500055742
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500055742 Čistiace tablety NIVONA Technická univerzita vo Zvolene KÁVOMATY, s.r.o. 31735657 41 € 10.02.2023 18.02.2023 Ing. Anna Grašúrová Účtovníčka ŠJ Objednávka
Tlačiť