Faktúra č. 20191044362019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
- IČO: 41195761
- Adresa: Rybárska 292/3, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191044362019
- Popis fakturovaného plnenia: menu boxy, poháre
- Dátum doručenia: 10.10.2019
- Celková hodnota: 187,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500044768
- Dátum zverejnenia: 31.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500044768 | pap. pohár biely | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 187 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka |