Faktúra č. 20191024082019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191024082019
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 31.05.2019
- Celková hodnota: 59,44 €
- Identifikácia objednávky: 4500043573
- Dátum zverejnenia: 27.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500043573 | Vigo podnos veľký ovál | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 10 € | 24.05.2019 | 15.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |