Faktúra č. 20181034622018
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
- IČO: 41195761
- Adresa: Rybárska 292/3, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181034622018
- Popis fakturovaného plnenia: PM
- Dátum doručenia: 29.06.2018
- Celková hodnota: 64,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500040229
- Dátum zverejnenia: 25.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500040229 | Obrúsky do zásobníka | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 54 € | 29.06.2018 | 13.07.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |