Všetky dokumenty
Počet záznamov: 138510
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251015922025 | Vložné ŠVOČ DF - Ing. Darabošová | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 25,00 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
20251015932025 | č.b výstup zo zariadenia za 4/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 50,10 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
20251015942025 | č.b výstup zo zariadenia za 4/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 5,01 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
20251015952025 | č.b výstup zo zariadenia za 4/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 1,55 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
20251015962025 | č.b výstup zo zariadenia za 4/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 5,33 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
20251015972025 | pevný disk + myš | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 326,07 € | 13.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251015982025 | Ethernet prepínač 2, p/n C1300-48P-4X | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 1 628,59 € | 13.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251015992025 | Acces point 2,p/n U6-IW+napájací adaptér | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 1 156,20 € | 13.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251016002025 | batéria - NB DELL XPS 13 (90046322) | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 57,39 € | 13.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251016012025 | stravovacie služby 04/2025 R-TU | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 266,00 € | 13.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251016022025 | zneškodnenie odpadu - zmiešaný 04/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 680,90 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
20251016032025 | Poplatok za prenájom zariadenia 05/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 273,42 € | 13.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251016042025 | vodné stočné 22.1.-24.4.2025 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 6 980,02 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
20251016052025 | Vložné MVK ABH- Repáč,Pittner,Šumichrast | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 240,00 € | 13.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251016062025 | Vložné MVK ABH Parobeková,Sedmáková,Petrová | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 210,00 € | 13.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251016072025 | spracovanie PPP U 04/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 0,68 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
20251016092025 | vodné,stočné 22.01.-24.04.2025 ŠD-A zdr. | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 88,18 € | 13.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
20251016102025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 259,13 € | 13.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | ||||||
20251016112025 | vodné,stočné 22.01.-24.04.2025 ŠD-A | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 240,04 € | 13.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
20251016122025 | vodné,stočné 22.01.-24.04.2025 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 856,82 € | 13.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra |