Objednávka č. 4500137906

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Marta Sabadková
  • Funkcia: Vedúca ÚVZ Herľany
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500137906
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka potravín v r. 2025
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2025
  • Celková hodnota: 3 100,84 €
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20251000502025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 499 € 10.01.2025 12.02.2025 Faktúra
20251000512025 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 915 € 10.01.2025 12.02.2025 Faktúra
20251002712025 obaly Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 10 € 17.01.2025 21.02.2025 Faktúra
20251002722025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 153 € 17.01.2025 21.02.2025 Faktúra
20251003422025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 235 € 21.01.2025 21.02.2025 Faktúra
20251005332025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 182 € 27.01.2025 28.02.2025 Faktúra
20251006402025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 182 € 29.01.2028 28.02.2025 Faktúra
20251032752025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 150 € 27.03.2025 26.04.2025 Faktúra
20251036212025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 469 € 03.04.2025 01.05.2025 Faktúra
20251036192025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Metro Cash & Carry SR, s.r.o. 45952671 54 € 03.04.2025 01.05.2025 Faktúra
Tlačiť