Objednávka č. 4500116953
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 25, 949 01 Nitra
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
- Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500116953
- Popis objednaného plnenia: Opravy a údržba čistiacich zariadení
- Dátum vyhotovenia: 11.03.2022
- Celková hodnota: 6 225,00 €
- Dátum zverejnenia: 15.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221028762022 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 225 € | 29.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221032252022 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 152 € | 06.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
20221052842022 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 50 € | 25.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
20221052852022 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 25 € | 25.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
20221059762022 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 137 € | 09.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
20221067102022 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 339 € | 23.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
20221083822022 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 205 € | 09.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
20221090772022 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 291 € | 09.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
20221091662022 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 235 € | 12.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
20221120872022 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 113 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
20221126772022 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 25 € | 16.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
20221135252022 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 187 € | 30.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
20221150212022 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 140 € | 22.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
20231000672023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 303 € | 11.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000682023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 394 € | 11.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
20231006472023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 22 € | 31.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
20231008202023 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 140 € | 02.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
20231009942023 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 550 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231012582023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 242 € | 15.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
20231018092023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 278 € | 28.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
20231036392023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 336 € | 14.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
20231036422023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 461 € | 14.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
20231036442023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 195 € | 14.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
20231090732023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 229 € | 04.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
20231091692023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 87 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
20231098832023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 149 € | 21.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
20231104502023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 50 € | 04.10.2023 | 31.10.2023 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20231129942023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 66 € | 20.11.2023 | 12.12.2023 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
20231132632023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 65 € | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
20231132642023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 153 € | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
20231133632023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 128 € | 24.11.2023 | 15.12.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
20231135802023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 347 € | 28.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |