Objednávka č. 4500116953

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
  • Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500116953
  • Popis objednaného plnenia: Opravy a údržba čistiacich zariadení
  • Dátum vyhotovenia: 11.03.2022
  • Celková hodnota: 6 225,00 €
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221028762022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 225 € 29.03.2022 27.04.2022 Faktúra
20221032252022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 152 € 06.04.2022 10.05.2022 Faktúra
20221052842022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 50 € 25.05.2022 18.06.2022 Faktúra
20221052852022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 25 € 25.05.2022 18.06.2022 Faktúra
20221059762022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 137 € 09.06.2022 28.06.2022 Faktúra
20221067102022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 339 € 23.06.2022 15.07.2022 Faktúra
20221083822022 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 205 € 09.08.2022 03.09.2022 Faktúra
20221090772022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 291 € 09.09.2022 05.10.2022 Faktúra
20221091662022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 235 € 12.09.2022 05.10.2022 Faktúra
20221120872022 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 113 € 03.11.2022 30.11.2022 Faktúra
20221126772022 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 25 € 16.11.2022 10.12.2022 Faktúra
20221135252022 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 187 € 30.11.2022 23.12.2022 Faktúra
20221150212022 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 140 € 22.12.2022 12.01.2023 Faktúra
20231000672023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 303 € 11.01.2023 04.02.2023 Faktúra
20231000682023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 394 € 11.01.2023 04.02.2023 Faktúra
20231006472023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 22 € 31.01.2023 23.02.2023 Faktúra
20231008202023 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 140 € 02.02.2023 24.02.2023 Faktúra
20231009942023 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 550 € 08.02.2023 02.03.2023 Faktúra
20231012582023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 242 € 15.02.2023 08.03.2023 Faktúra
20231018092023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 278 € 28.02.2023 18.03.2023 Faktúra
20231036392023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 336 € 14.04.2023 06.05.2023 Faktúra
20231036422023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 461 € 14.04.2023 06.05.2023 Faktúra
20231036442023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 195 € 14.04.2023 06.05.2023 Faktúra
20231090732023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 229 € 04.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20231091692023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 87 € 06.09.2023 28.09.2023 Faktúra
20231098832023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 149 € 21.09.2023 13.10.2023 Faktúra
20231104502023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 50 € 04.10.2023 31.10.2023 prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231129942023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 66 € 20.11.2023 12.12.2023 Ing. Ján Stehlík vedúci OHS Faktúra
20231132632023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 65 € 23.11.2023 14.12.2023 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231132642023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 153 € 23.11.2023 14.12.2023 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231133632023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 128 € 24.11.2023 15.12.2023 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231135802023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 347 € 28.11.2023 19.12.2023 Faktúra
Tlačiť