Objednávka č. 4500116662
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Americká trieda 1/A, 040 13 Košice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Marta Sabadková
- Funkcia: Vedúca ÚVZ Herľany
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500116662
- Popis objednaného plnenia: Čistiace, hygien. a dezinf. potreby
- Dátum vyhotovenia: 23.02.2022
- Celková hodnota: 232,40 €
- Dátum zverejnenia: 08.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221015502022 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 232 € | 25.02.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
20221050902022 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 536 € | 18.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
20221062992022 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 309 € | 15.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
20221083382022 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 239 € | 12.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
20221105462022 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 168 € | 11.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
20221123232022 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 249 € | 11.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |