Objednávka č. 4500088726

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
  • Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500088726
  • Popis objednaného plnenia: dodávka kávy v r. 2018
  • Dátum vyhotovenia: 30.01.2018
  • Celková hodnota: 1 200,00 €
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20181005842018 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 KÁVOMATY s.r.o. 31735657 98 € 24.01.2018 24.02.2018 Faktúra
20181026592018 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 HERTURSERVIS , s.r.o. 36576981 119 € 05.03.2018 03.04.2018 Faktúra
20181050342018 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 KÁVOMATY s.r.o. 31735657 155 € 12.04.2018 09.05.2018 Faktúra
20181071602018 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 KÁVOMATY s.r.o. 31735657 98 € 16.05.2018 19.06.2018 Faktúra
20181091422018 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 KÁVOMATY s.r.o. 31735657 200 € 18.06.2018 21.07.2018 Faktúra
20181114292018 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 KÁVOMATY s.r.o. 31735657 98 € 03.08.2018 01.09.2018 Faktúra
20181123302018 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 KÁVOMATY s.r.o. 31735657 98 € 04.09.2018 04.10.2018 Faktúra
20181128002018 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 KÁVOMATY s.r.o. 31735657 98 € 12.09.2018 11.10.2018 Faktúra
20181133672018 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 HERTURSERVIS , s.r.o. 36576981 145 € 21.09.2018 24.10.2018 Faktúra
20181176142018 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 KÁVOMATY s.r.o. 31735657 148 € 20.11.2018 22.12.2018 Faktúra
20181199832018 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 KÁVOMATY s.r.o. 31735657 128 € 19.12.2018 02.02.2019 Faktúra
Tlačiť