Objednávka č. 4500072886

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marcel Behún
  • Funkcia: kvestor
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500072886
  • Popis objednaného plnenia: Lekárske prehliadky zamestnancov
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2015
  • Celková hodnota: 2 500,00 €
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20151031762015 prevent. prehliadka Technická univerzita v Košiciach 00397610 Ergomed Poliklinika, s.r.o. 36751103 183 € 27.02.2015 02.05.2015 Faktúra
20151051602015 lekárske prehliadky Technická univerzita v Košiciach 00397610 Ergomed Poliklinika, s.r.o. 36751103 369 € 31.03.2015 02.05.2015 Faktúra
20151072582015 lekár. prehliadky Technická univerzita v Košiciach 00397610 Ergomed Poliklinika, s.r.o. 36751103 134 € 30.04.2015 03.06.2015 Faktúra
20151107592015 preventívna lekárska prehliadka Technická univerzita v Košiciach 00397610 Ergomed Poliklinika, s.r.o. 36751103 33 € 30.06.2015 31.07.2015 Faktúra
20151119322015 lekár. prehliadky Technická univerzita v Košiciach 00397610 Ergomed Poliklinika, s.r.o. 36751103 478 € 31.07.2015 09.09.2015 Faktúra
20151130902015 lekár. prehl. Technická univerzita v Košiciach 00397610 Ergomed Poliklinika, s.r.o. 36751103 408 € 31.08.2015 07.10.2015 Faktúra
20151171742015 prevent .lekár. prehliadka Technická univerzita v Košiciach 00397610 Ergomed Poliklinika, s.r.o. 36751103 463 € 30.10.2015 01.12.2015 Faktúra
20151150102015 zdravot.prehliadky Technická univerzita v Košiciach 00397610 Ergomed Poliklinika, s.r.o. 36751103 408 € 30.09.2015 22.12.2015 Faktúra
20151199222015 prevent.prehliadky Technická univerzita v Košiciach 00397610 Ergomed Poliklinika, s.r.o. 36751103 463 € 30.11.2015 31.12.2015 Faktúra
20151216252015 vstupná lekárska prehliadka Technická univerzita v Košiciach 00397610 Ergomed Poliklinika, s.r.o. 36751103 458 € 31.12.2015 10.02.2016 Faktúra
Tlačiť