Faktúra č. 20251069622025

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251069622025
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 17.06.2025
  • Celková hodnota: 452,71 €
  • Identifikácia zmluvy: 12/190301/2022-KUP
  • Identifikácia objednávky: 4500140779
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500140779 Tonery podľa CP 568, v prílohe Technická univerzita v Košiciach 00397610 elfa s.r.o. 31648410 453 € 05.06.2025 09.06.2025 Stanislava Vassová vedúca Edičného strediska Objednávka
Tlačiť