Juno s.r.o.
Informácie
- Názov: Juno s.r.o.
- IČO: 53717325
- Adresa: Potočná 35/121, 911 01 Trenčín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 68
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231027582023 | stavebný dozor 6/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 627,00 € | 19.07.2023 | 12.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
20231049032023 | stavebný dozor-10/23-hydr.lab.KKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 627,00 € | 20.11.2023 | 12.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
4500083633 | Stavebný dozor za mesiac 10/2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 627,02 € | 29.09.2023 | 20.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
4500084147 | Stavebný dozor za mesiac 11/2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 627,02 € | 31.10.2023 | 04.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
4500084442 | Stavebný dozor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 2 959,43 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
4500077143 | stavebný dozor 6/2022 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 1 260,00 € | 01.06.2022 | 22.08.2022 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
4500077144 | stavebný dozor 7/2022 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 1 620,00 € | 01.07.2022 | 22.08.2022 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
4500077146 | stavebný dozor 06/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 4 872,00 € | 01.06.2022 | 23.08.2022 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
20221030832022 | stavebný dozor-ŠD AB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 4 872,00 € | 22.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | ||||||
20221031372022 | stavebný dozor-6/22,7/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 2 880,00 € | 25.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | ||||||
4500077606 | stavebný dozor 8/2022 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 1 440,00 € | 01.08.2022 | 01.10.2022 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
4500077608 | stavebný dozor 08/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 2 436,00 € | 01.08.2022 | 01.10.2022 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
20221035642022 | stavebný dozor-ZEN | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 2 436,00 € | 29.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | ||||||
4500078015 | Stavebný dozor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 1 440,00 € | 30.09.2022 | 23.10.2022 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
4500077998 | stavebný dozor 09/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 2 436,00 € | 30.09.2022 | 22.10.2022 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
20221040292022 | stavebný dpzor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 2 436,00 € | 19.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221035612022 | stavebný dozor-8/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 1 440,00 € | 27.09.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||||
4500078456 | stavebný dozor 10/2022 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 1 440,00 € | 31.10.2022 | 18.11.2022 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
4500078514 | stavebný dozor 10/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 2 436,00 € | 31.10.2022 | 20.11.2022 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
20221043962022 | stav.dozor-9/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 1 440,00 € | 07.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |