Faktúry
Počet záznamov: 72520
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241058082024 | analýza vzoriek | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vysoká škola báňská | 61989100 | 413,22 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058092024 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | UniKnihy, s.r.o. | 36683132 | 69,60 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058102024 | dezinsekcia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ján Smatana | 43175228 | 300,00 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058112024 | deratizácia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ján Smatana | 43175228 | 297,60 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058122024 | odevy prac. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PERLIČKA TN s.r.o. | 52719791 | 4 198,39 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058132024 | používanie KIS ARL-zabezp.prevádzkovania | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Cosmotron Slovakia, s.r.o. | 36232513 | 8 738,40 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058142024 | papierové utierky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 153,36 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058152024 | dopravné služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Střední odborné učiliště včelařské | 25946901 | 234,06 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058162024 | ubytovanie-INT.FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD AB | 00397482 | 1 739,00 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058172024 | predaj tovaru | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - bufet pod aulou | 00397482 | 107,80 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058182024 | služba SKPOS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Geodetický a kartogr.ústav | 17316219 | 70,00 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058192024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 641,37 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058202024 | papier.poháre-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 74,64 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058222024 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 72,24 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058232024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 437,18 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058242024 | kity | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 4 017,20 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058252024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VAREZ INTERIER, spol. s.r.o. | 36243370 | 1 080,00 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058262024 | tlačiareň | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 394,80 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058272024 | prac.odevy,obuv | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ARMYTEX, s.r.o. | 54033683 | 1 363,60 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058282024 | predpl.čas. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Českomoravská komora pro pozemkové | 41600321 | 37,00 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058292024 | vrecká | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 109,44 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058302024 | servisweb.stránky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BrandIT, s.r.o. | 50595920 | 432,00 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058312024 | laborat.meranie plynu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VŠB - Technická univerzita Ostrava | 61989100 | 316,57 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058322024 | vyšetrenie študenta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PSYCH-MED, s.r.o. | 52075575 | 50,00 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058332024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Holý | 54224853 | 1 901,26 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058342024 | ubytovanie-INT.FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD AB | 00397482 | 111,00 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058352024 | čistenie a pranie prádla-ŠD AB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 853,60 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058362024 | čistenie a pranie prádla-ŠD Akademi. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 221,00 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058372024 | čistenie a pranie prádla-ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 130,00 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241058382024 | oprava okna | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Štefkovič SAMONI | 43687024 | 138,00 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra |