Faktúry
Počet záznamov: 5414
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231015572023 | Publishing-Inv.OAD0000289116 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elsevier BV | 1 231,86 € | 10.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||||
20231015272023 | náj.za oceľové fľaše-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 95,33 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231015282023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 463,76 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231015292023 | nakreditovanie stravy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 29 447,40 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231015302023 | tel.služby FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231015312023 | tel.služby FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 57,63 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231015322023 | e-knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fraus Media, s.r.o. | 26185156 | 36,87 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231015332023 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovart-G.T.G. | 31346359 | 94,95 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231015342023 | oprava lab.prístroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 453,60 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231015352023 | oprava lab.prístroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 441,60 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231015362023 | dataprojekt. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 742,80 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231015372023 | oprava výťahu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 255,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231015382023 | oprava výťahu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 230,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231015392023 | odstránenie havarij.stavu expanzomatu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NERGIA s.r.o. | 44095783 | 1 252,80 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231015402023 | odstránenie havarij.stavu riadiaceho syst. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NERGIA s.r.o. | 44095783 | 1 632,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231015412023 | materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PPRsystem, s.r.o. | 46971394 | 80,65 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231015422023 | Software Pegas-podpora | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Profinesa s.r.o. | 36743763 | 74,40 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231015432023 | servis zariad.na úpravu vody | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Aqual s.r.o. | 25538365 | 141,10 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231015442023 | letenky-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AIR BALTIC CORPORATION A/S | 557,96 € | 09.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||||
20231015022023 | pranie a prenájom rohoží-ŠD Ml. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 50,02 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231015032023 | pranie a prenájom rohoží-ŠD Akadem. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 59,52 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231015042023 | conf.-Zlatica Muchová#INV-GFQXIU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Česká pedologická společnost z.s. | 62158503 | 315,00 € | 05.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231015052023 | conf.- registr.Inv.214 Moravcikova | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | St. derdengelden Cbd att. | 300,00 € | 05.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||||
20231015062023 | registr.number 133006-Borotova | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Massive Conferences (opc) Pvt.Ltd | 750,00 € | 05.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||||
20231015072023 | registr.number 133006-Pagáč | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Massive Conferences (opc) Pvt.Ltd | 310,00 € | 05.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||||
20231015082023 | registr.number 133006-Ďúranová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Massive Conferences (opc) Pvt.Ltd | 750,00 € | 05.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||||
20231015092023 | mesačná kontrola EPS a HSP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | JKBOZ, s.r.o. | 44253516 | 240,00 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231015102023 | tel.služby MBA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 1 274,00 € | 05.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231015112023 | servis lab.prístroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 4 242,00 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231015122023 | letenka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 345,00 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra |