Faktúry
Počet záznamov: 5482
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221041522022 | vytvorenie návrhu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | EUCONET s.r.o. | 35945010 | 3 600,00 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041542022 | podložka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GammaHS s.r.o. | 47584360 | 83,75 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041562022 | akumulátory | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 645,12 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041572022 | conference-Ľubomír Gurčík-20221058 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Udruženje ekonomista i menadžera | 94,25 € | 24.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||||
20221041592022 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 140,23 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041602022 | kalendáre | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 22,78 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041622022 | USB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 483,60 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041652022 | členské 2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | European University Association | 4 287,00 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||||
20221041662022 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 381,94 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041672022 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 182,19 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041682022 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 300,64 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041692022 | káva-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 375,00 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041702022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Rastislav Bernát | 41296290 | 1 338,80 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221040982022 | čist.a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 303,82 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041012022 | predpl.čas.-2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centrum vedecko-technických informá | 00151882 | 12,00 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041022022 | predpl.čas.-2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | L.K.Permanent s.r.o | 31352782 | 100,00 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041032022 | servis lab.prístroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | EUROLAB LAMBDA a.s. | 35869429 | 203,88 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041042022 | prenájom rekl.plochy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ARRIVA Slovakia a.s. | 35811439 | 618,00 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041052022 | oprava vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CARS SERVICE | 44108672 | 1 122,23 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041062022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Juráško | 50477102 | 265,60 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041072022 | PHM-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 488,84 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041082022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc. Juraj Rác | 52833020 | 642,30 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041092022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Miroslav Lahučký | 54107407 | 1 011,70 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041102022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gabriela Záhorská | 52699081 | 498,00 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041112022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mgr. Marián Gemmel | 50889826 | 753,40 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041122022 | prístroj | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | A-Z Gastro, s.r.o. | 46586831 | 473,76 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041132022 | kalendáre | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 43,80 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041142022 | VT | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 3 093,12 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041152022 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HEDONIA s.r.o. | 36536415 | 171,53 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221041162022 | nákupné poukážky-vzájomný zápočet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 1 000,00 € | 21.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra |