Faktúry
Počet záznamov: 5482
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221012112022 | conference Marko Halo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Association for Applied Animal | 184,89 € | 22.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||||
20221013712022 | conference Marko Halo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Association for Applied Animal | 184,89 € | 25.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||||
20221013492022 | conference-Filip Tirpák | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Association for Applied Animal | 190,04 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||||
20221018032022 | conference-AAAAEva Tvrdá,M.Lenický,Kováč | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Association for Applied Animal | 373,06 € | 30.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||||
20221014712022 | aplikácia k WEBGIS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ATAPEX s.r.o. | 52862267 | 4 200,00 € | 09.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||||
20221047402022 | prednáška | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Atelier Divo s.r.o. | 25528971 | 100,00 € | 11.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | ||||||
20221053312022 | ladenie pianina | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Atelier Piano s.r.o. | 51264226 | 362,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | ||||||
20221044042022 | školenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ATLAS, spol. s r.o. | 460,00 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||||
20221002112022 | predpl-2022 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ATOZ STUDIO s.r.o. | 63987317 | 50,00 € | 09.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | ||||||
20221043112022 | predpl.čas.-720220060 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ATOZ STUDIO s.r.o. | 63987317 | 25,00 € | 02.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221055232022 | ozvučenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUDIOLIGHT s.r.o. | 46146008 | 1 998,00 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
20221017552022 | letenka Moravčíková Nina-kartový účet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 392,41 € | 26.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||||
20221017562022 | letenka Kasarda Radovan-kartový účet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 392,41 € | 26.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||||
20221025332022 | letenky-kartový účet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 338,81 € | 13.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||||
20221027752022 | letenky-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 1 243,51 € | 27.07.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||||
20221027762022 | letenky-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 1 243,51 € | 27.07.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||||
20221035232022 | letenka-kartový účet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 233,58 € | 26.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||||
20221036442022 | letenky-kartový účet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 264,62 € | 03.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||||
20221052522022 | letenka Palšová-kartový účet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 329,41 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||||
20221052532022 | letenka Kováčik-kartový účet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 329,41 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||||
20221052542022 | letenka -kartový účet-Floriš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 329,41 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||||
20221052552022 | letenka -kartový účet-Machnicová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 329,41 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||||
20221008332022 | oprava motorov.vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 222,00 € | 23.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | ||||||
20221012452022 | pneumatiky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 498,96 € | 26.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | ||||||
20221012462022 | pneumatiky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 360,48 € | 26.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | ||||||
20221012482022 | pneumatiky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 245,28 € | 26.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | ||||||
20221012492022 | pneumatiky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 245,28 € | 26.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | ||||||
20221019142022 | servis mot.vozidiel | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 283,84 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
20221022522022 | oprava auta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 384,61 € | 24.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | ||||||
20221040102022 | výmena a vyváženie kolies | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 20,88 € | 18.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra |