Faktúra č. 20251042672025
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 - IČO:
 
        	Dodávateľ
            
    - Názov: CreoCom, s r.o.
 - IČO: 36691836
 - Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
 
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 20251042672025
 - Popis fakturovaného plnenia: propagačný materiál
 - Dátum doručenia: 02.10.2025
 - Celková hodnota: 981,34 €
 - Identifikácia objednávky: 4500093577
 - Dátum zverejnenia: 18.10.2025
 - Poznámka:
 
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500093577 | Materiál propagačný | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 983 € | 10.09.2025 | 14.09.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |