Faktúra č. 20251025432025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251025432025
- Popis fakturovaného plnenia: pranie,prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 30.06.2025
- Celková hodnota: 54,74 €
- Identifikácia objednávky: 4500092386
- Dátum zverejnenia: 16.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500092386 | pranie rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 55 € | 24.06.2025 | 28.06.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |