Faktúra č. 20251023892025

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251023892025
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 23.06.2025
  • Celková hodnota: 551,30 €
  • Identifikácia zmluvy: NI/1-147/2024/SPU
  • Identifikácia objednávky: 4500092107
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500092107 Toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 551 € 09.06.2025 13.06.2025 Objednávka
Tlačiť