Faktúra č. 20251017542025

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251017542025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky- Floriš N.,Takáč,Schwarcz
  • Dátum doručenia: 19.05.2025
  • Celková hodnota: 687,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500091505
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500091505 letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 687 € 05.05.2025 09.05.2025 Potvrdenie odberateľa Objednávka
Tlačiť