Faktúra č. 20251013222025

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251013222025
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-bufet
  • Dátum doručenia: 16.04.2025
  • Celková hodnota: 367,25 €
  • Identifikácia objednávky: 4500091382
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500091382 Vratný obal 0,15 Eur Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Metro Cash Carry SR, s.r.o. 45952671 367 € 16.04.2025 27.04.2025 Objednávka
Tlačiť