Faktúra č. 20251006192025

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251006192025
  • Popis fakturovaného plnenia: hygien.tovar
  • Dátum doručenia: 11.03.2025
  • Celková hodnota: 111,99 €
  • Identifikácia zmluvy: NI/1-201/2023/SPU
  • Identifikácia objednávky: 4500090662
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500090662 Sáčky do koša 600x700 25ks/rol Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Banchem s.r.o. 36227901 112 € 05.03.2025 09.03.2025 Potvrdenie odberateľa Objednávka
Tlačiť