Faktúra č. 20251000722025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CreoCom, s r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251000722025
- Popis fakturovaného plnenia: perá-propagač.materiál
- Dátum doručenia: 03.02.2025
- Celková hodnota: 953,87 €
- Identifikácia objednávky: 4500090179
- Dátum zverejnenia: 19.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500090179 | Pero s potlačou - propagač.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 954 € | 22.01.2025 | 26.01.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |