Faktúra č. 20241050142024

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241050142024
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava žalúzií
  • Dátum doručenia: 04.11.2024
  • Celková hodnota: 735,96 €
  • Identifikácia objednávky: 4500088817
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500088817 oprava žalúzií Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Peter Štefkovič SAMONI 43687024 736 € 23.10.2024 27.10.2024 Potvrdenie odberateľa Objednávka
Tlačiť