Faktúra č. 20231021732023

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231021732023
  • Popis fakturovaného plnenia: kop.papier
  • Dátum doručenia: 14.06.2023
  • Celková hodnota: 1 524,00 €
  • Identifikácia zmluvy: NI/1-553/2021/SPU
  • Identifikácia objednávky: 4500080981
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500080981 PAPIER XEROG A4 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Xepap spol.s.r.o. 31628605 1 524 € 29.05.2023 02.06.2023 Potvrdenie odberateľa Objednávka
Tlačiť