Faktúra č. 20231021372023

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231021372023
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 13.06.2023
  • Celková hodnota: 874,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500081174
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500081174 letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 874 € 09.06.2023 13.06.2023 Objednávka
Tlačiť