Faktúra č. 20231000552023
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231000552023
- Popis fakturovaného plnenia: gumičky
- Dátum doručenia: 18.01.2023
- Celková hodnota: 11,40 €
- Identifikácia zmluvy: Z20227287_Z
- Identifikácia objednávky: 4500079270
- Dátum zverejnenia: 09.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500079270 | Gumičky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 11 € | 17.01.2023 | 21.01.2023 | Objednávka |