Faktúra č. 20221020312022

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221020312022
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 13.06.2022
  • Celková hodnota: 358,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500076263
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500076263 letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 358 € 09.06.2022 17.06.2022 Objednávka
Tlačiť