Faktúra č. 20221014792022
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221014792022
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom a pranie rohoží-TF
- Dátum doručenia: 10.05.2022
- Celková hodnota: 39,07 €
- Identifikácia objednávky: 4500074567
- Dátum zverejnenia: 26.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500074567 | prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 488 € | 18.01.2022 | 22.01.2022 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |