Faktúra č. 20191026852019
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191026852019
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 26.07.2019
- Celková hodnota: 21,92 €
- Identifikácia objednávky: 4500061010
- Dátum zverejnenia: 28.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500061010 | prenájom rohože | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 392 € | 14.01.2019 | 22.01.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |