Faktúra č. 20191022352019

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191022352019
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Židek
  • Dátum doručenia: 20.06.2019
  • Celková hodnota: 467,50 €
  • Identifikácia objednávky: 4500062767
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500062767 Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 468 € 13.06.2019 21.06.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť