Faktúra č. 20191018132019

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191018132019
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Kolesárová
  • Dátum doručenia: 30.05.2019
  • Celková hodnota: 690,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500062397
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500062397 spiatočná letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FLY Travel 35871784 690 € 20.05.2019 24.05.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť