Cirkevná servisná spoločnosť
Informácie
- Názov: Cirkevná servisná spoločnosť
- IČO: 42177383
- Adresa: kapitulská 11, 811 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 439
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241052022024 | GTF - telefónne poplatky za 12/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,00 € | 09.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
4500084713 | Telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,35 € | 30.01.2025 | 14.02.2025 | Objednávka | |||||
20251002402025 | GTF - telefónne poplatky za 1/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,35 € | 07.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
4500085063 | Telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,35 € | 27.02.2025 | 11.03.2025 | Objednávka | |||||
20251006672025 | GTF - telefónne poplatky za 2/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,35 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
4500085447 | Telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,35 € | 28.03.2025 | 13.04.2025 | Objednávka | |||||
20251012582025 | GTF - telefónne poplatky za 3/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,35 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
4500085775 | Telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,35 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Objednávka | |||||
20251016922025 | GTF - telefónne poplatky za 4/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,35 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
4500086057 | Telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,35 € | 29.05.2025 | 13.06.2025 | Objednávka | |||||
20251021332025 | GTF - telefónne poplatky za 5/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,35 € | 09.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
20231049932023 | GTF - telefónne poplatky za 12/2023 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,00 € | 08.01.2024 | 31.01.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
4500080857 | Telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,00 € | 30.01.2024 | 11.02.2024 | Objednávka | |||||
20241002952024 | GTF - telefónne poplatky za 1/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,00 € | 07.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
4500081174 | Telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,00 € | 28.02.2024 | 12.03.2024 | Objednávka | |||||
20241006742024 | GTF - telefónne poplatky za 2/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,00 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
4500081418 | Telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,00 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Objednávka | |||||
20241009922024 | GTF - telefónne poplatky za 3/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
4500081718 | Telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,00 € | 29.04.2024 | 11.05.2024 | Objednávka | |||||
20241014522024 | GTF - telefónne poplatky za 4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14,00 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra |