PRESREAL, s. r. o.


Informácie
  • Názov: PRESREAL, s. r. o.
  • IČO: 36513008
  • Adresa: Masarykova 22, 080 01 Prešov

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 365

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20141033392014 vodné,stočné energia ŠD 08/14 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 2 366,82 € 31.08.2014 15.09.2014 Faktúra
20141033382014 teplo ŠD 09/14 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 501,76 € 01.09.2014 27.09.2014 Faktúra
20141038212014 vodné,stočné, energia 9/14 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 890,69 € 30.09.2014 15.10.2014 Faktúra
20141038242014 služby za 10/14 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 501,76 € 01.10.2014 30.10.2014 Faktúra
20141045872014 služby za 11/14 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 107,62 € 31.10.2014 15.11.2014 Faktúra
20141045772014 služby za 11/14 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 404,14 € 01.11.2014 27.11.2014 Faktúra
20141051962014 vodné,stočné, ohrev 11/14-ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 5 846,66 € 30.11.2014 15.12.2014 Faktúra
20141051952014 služby za 11/14 - ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 404,14 € 01.12.2014 27.12.2014 Faktúra
20141057912014 vodné,stočné a ohrev vody ŠD - 12/14 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 2 963,63 € 31.12.2014 15.01.2015 Faktúra
4500029010 vodné, stočné Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 432,00 € 23.01.2013 27.01.2013 Objednávka
20131000022013 úhrada za služby ŠD 1/13 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 501,76 € 01.01.2013 29.01.2013 Faktúra
20131002662013 vodné, stočné, ohrev vody ŠD za 1/13 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 003,54 € 31.01.2013 15.02.2013 Faktúra
20131002672013 úhrada za služby ŠD 2/13 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 501,76 € 01.02.2013 01.03.2013 Faktúra
20131007402013 vodné,stočné, energia ŠD 2/13 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 372,15 € 28.02.2013 15.03.2013 Faktúra
20131007382013 úhrada za služby ŠD 03/13 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 501,76 € 01.03.2013 29.03.2013 Faktúra
20131011802013 Tovar, služba, práca Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 6 019,14 € 31.03.2013 15.04.2013 Faktúra
20131011812013 popl.za služby 04/13-ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 501,76 € 01.04.2013 25.04.2013 Faktúra
20131017042013 energia,voda,teplo za 04/13-ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 296,82 € 30.04.2013 15.05.2013 Faktúra
20131017022013 služby za 05/13 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 501,76 € 02.05.2013 28.05.2013 Faktúra
20131022752013 vodné, stočné a energia ŠD 5/13 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 3 366,83 € 31.05.2013 15.06.2013 Faktúra