PRESREAL, s. r. o.


Informácie
  • Názov: PRESREAL, s. r. o.
  • IČO: 36513008
  • Adresa: Masarykova 22, 080 01 Prešov

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 348

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20151043732015 služby ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 404,14 € 01.11.2015 03.12.2015 Faktúra
20151050512015 vodné.stočné, ohrev vody Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 440,11 € 30.11.2015 15.12.2015 Faktúra
20151050042015 poplatok za december 2015 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 404,14 € 01.12.2015 29.12.2015 Faktúra
20151055102015 vyúčt.l fa za služby 12/15 - ŠD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 201,25 € 31.12.2015 15.02.2016 Faktúra
20161037642016 vodné,stočné a energia ŠD 09/16 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 1 128,31 € 30.09.2015 15.10.2016 Faktúra
4500034150 vodné, stočné Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 432,00 € 23.01.2014 28.01.2014 Objednávka
4500035564 oprava výťahu Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 119,16 € 08.04.2014 29.04.2014 Objednávka
20141000042014 služby za 01/14 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 501,76 € 02.01.2014 30.01.2014 Faktúra
20141002862014 vodné,stočné a energia za 1/14 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 3 186,19 € 31.01.2014 15.02.2014 Faktúra
20141002872014 úhrada za služby 02/14 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 501,76 € 01.02.2014 28.02.2014 Faktúra
20141007152014 Tovar, služba, práca Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 414,25 € 28.02.2014 15.03.2014 Faktúra
20141007162014 úhrada za lsužby ŠD 03/14 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 501,76 € 01.03.2014 27.03.2014 Faktúra
20141012202014 vodné,stočné,energia 03/14 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 5 741,58 € 31.03.2014 15.04.2014 Faktúra
20141012222014 služby za 04/14 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 501,76 € 01.04.2014 25.04.2014 Faktúra
20141015102014 oprava výťahu Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 119,16 € 15.04.2014 15.05.2014 Faktúra
20141016872014 vodné,energia, teplo ŠD za 04/14 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 558,07 € 30.04.2014 15.05.2014 Faktúra
20141016892014 služby ŠD 05/14 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 501,76 € 01.05.2014 29.05.2014 Faktúra
20141021502014 vodné,energia, teplo za 05/14 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 2 754,76 € 31.05.2014 15.06.2014 Faktúra
20141021532014 teplo ŠD 06/14 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 4 501,76 € 01.06.2014 26.06.2014 Faktúra
20141025802014 fa za vodné,ohrev vody, energia Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PRESREAL, s. r. o. 36513008 1 357,56 € 30.06.2014 15.07.2014 Faktúra