Objednávka č. 4500081113

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500081113
  • Popis objednaného plnenia: PO 001 GZ,Opel Insignia
  • Dátum vyhotovenia: 01.03.2024
  • Celková hodnota: 46 056,00 €
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241009202024 fa.za PHM 3/2024 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 925 € 03.04.2024 25.04.2024 prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. vedúci katedry Faktúra
20241014362024 fa.za PHM Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 569 € 06.05.2024 29.05.2024 Ing. Roman Toma, PhD. vedúci OHSE Faktúra
20241018012024 fa.za PHM Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 101 € 03.06.2024 22.06.2024 doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. vedúci katedry Faktúra
20241022382024 fa.za PHM Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 947 € 03.07.2024 26.07.2024 Faktúra
20241026832024 fa.za PHM Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 727 € 05.08.2024 30.08.2024 Faktúra
20241029312024 fa.za PHM Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 665 € 03.09.2024 25.09.2024 Faktúra
20241033882024 fa.za PHM Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 183 € 03.10.2024 23.10.2024 Faktúra
20241039022024 fa.za PHM Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 862 € 04.11.2024 22.11.2024 Faktúra
20241045732024 fa.za PHM Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 669 € 03.12.2024 24.12.2024 Faktúra
20241051502024 fa.za PHM Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 474 € 07.01.2025 25.01.2025 Faktúra
Tlačiť