Objednávka č. 4500077064

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500077064
  • Popis objednaného plnenia: dodávka tepla a vody
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2023
  • Celková hodnota: 165 168,00 €
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20231008602023 dodávka tepla a vody 1.Q.2023 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 41 292 € 29.03.2023 11.04.2023 Faktúra
20231012392023 dodávka tepla a vody Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 13 764 € 27.04.2023 15.05.2023 Faktúra
20231016382023 dodávka tepla a vody Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 1 072 € 30.05.2023 15.06.2023 Faktúra
20231021492023 dodávka tepla a vody Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 1 072 € 27.06.2023 15.07.2023 Faktúra
20231023282023 vyúčtovanie dodávky tepla a vody Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 29 160 € 17.07.2023 10.08.2023 Faktúra
20231025232023 dodávka tepla a vody Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 1 072 € 03.08.2023 10.08.2023 Faktúra
20231030902023 dodávka tepla a vody Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 1 072 € 21.09.2023 15.10.2023 Faktúra
20231028592023 dodávka tepla a vody Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 1 072 € 08.09.2023 15.10.2023 doc. Ing. Marcel Behún, PhD. kvestor Faktúra
20231037182023 dodávka tepla a vody Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 13 764 € 03.11.2023 15.11.2023 Faktúra
20231039402023 zľava - vyúčtovanie 1. polrok 2023 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 677 € 10.11.2023 05.12.2023 Ing. Roman Toma, PhD. poverený riadením OHSE Faktúra
20231042922023 dodávka tepla a vody Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 13 764 € 30.11.2023 15.12.2023 Ing. Adela Kubíniová tajomníčka LF UK Faktúra
20231049842023 vyúčtovanie tepla a vody Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 8 487 € 17.01.2024 08.02.2024 Faktúra
Tlačiť