Objednávka č. 4500054895

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
  • Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500054895
  • Popis objednaného plnenia: nájom kopíriek 01-11/2018
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2018
  • Celková hodnota: 2 725,93 €
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20181000062018 Tovar, služba, práca Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 248 € 08.01.2018 13.02.2018 Faktúra
20181002322018 nájom kopíriek Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 248 € 02.02.2018 01.03.2018 Faktúra
20181007852018 nájom kopíriek Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 248 € 06.03.2018 31.03.2018 Faktúra
20181011552018 nájom kopíriek Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 248 € 05.04.2018 28.04.2018 Faktúra
20181015262018 nájom kopíriek Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 248 € 03.05.2018 22.05.2018 Faktúra
20181022492018 nájom kopíriek Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 248 € 08.06.2018 29.06.2018 Faktúra
20181027732018 nájom kopíriek Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 248 € 09.07.2018 01.08.2018 Faktúra
20181030992018 nájom kopíriek Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 248 € 07.08.2018 29.08.2018 Faktúra
20181034762018 nájom kopíriek Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 248 € 05.09.2018 28.09.2018 Faktúra
20181038262018 kópie Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 248 € 02.10.2018 31.10.2018 Faktúra
20181046252018 nájom kopíriek Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 248 € 12.11.2018 05.12.2018 Faktúra
Tlačiť