Objednávka č. 4500050059

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500050059
  • Popis objednaného plnenia: servis a údržba kopírovacieho stroja
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2017
  • Celková hodnota: 8 400,00 €
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20171002432017 servis a údržba kop. strojov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 683 € 31.01.2017 24.02.2017 Faktúra
20171006612017 servis a údržba kop. stroja Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 340 € 28.02.2017 30.03.2017 Faktúra
20171011032017 servis a údržba kop. stroja Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 585 € 31.03.2017 10.05.2017 Faktúra
20171015952017 údržba a servis kop. stroja Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 846 € 30.04.2017 30.05.2017 Faktúra
20171020272017 servis a údržba kop. stroja Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 1 015 € 31.05.2017 24.06.2017 Faktúra
20171025282017 servis a údržba kop. stroja Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 99 € 30.06.2017 10.08.2017 Faktúra
20171038232017 servis a údržba kop. stroja Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 586 € 29.09.2017 25.10.2017 Faktúra
20171046472017 servis a údržba kop. stroja Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 1 191 € 02.11.2017 07.12.2017 Faktúra
20171051182017 servis a údržba kop. stroja Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 980 € 04.12.2017 28.12.2017 Faktúra
20171056042017 servis a údržba kop. stroja Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 442 € 20.12.2017 27.01.2018 Faktúra
Tlačiť