Objednávka č. 4500049623

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500049623
  • Popis objednaného plnenia: dodávka plynu
  • Dátum vyhotovenia: 31.01.2017
  • Celková hodnota: 3 851,57 €
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20171000492017 plyn 01/17 -GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 321 € 31.01.2017 15.02.2017 Faktúra
20171003402017 plyn 02/17 -GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315 € 07.02.2017 02.03.2017 Faktúra
20171007372017 plyn 03/17 -GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315 € 15.03.2017 30.03.2017 Faktúra
20171013772017 služby Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315 € 10.04.2017 03.05.2017 Faktúra
20171016222017 plyn 5/2017 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315 € 30.04.2017 30.05.2017 Faktúra
20171021182017 plyn 5/2017 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315 € 30.06.2017 15.07.2017 Faktúra
20171027152017 plyn 7/2017 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315 € 31.07.2017 15.08.2017 Faktúra
20171031272017 potraviny Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315 € 31.08.2017 15.09.2017 Faktúra
20171034242017 plyn 9/2017 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315 € 30.09.2017 15.10.2017 Faktúra
20171040882017 plyn 10/17 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315 € 03.10.2017 15.11.2017 Faktúra
20171045522017 plyn 11/17 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315 € 07.11.2017 15.12.2017 Faktúra
20171051432017 plyn 12/17 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315 € 05.12.2017 15.01.2018 Faktúra
Tlačiť