Faktúra č. 20251040732025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251040732025
  • Popis fakturovaného plnenia: FF kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 29.09.2025
  • Celková hodnota: 429,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4500087363
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500087363 ceruza grafitová Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 430 € 24.09.2025 28.09.2025 Objednávka
Tlačiť