Faktúra č. 20251037362025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251037362025
  • Popis fakturovaného plnenia: tel. poplatky
  • Dátum doručenia: 01.09.2025
  • Celková hodnota: 13,53 €
  • Identifikácia objednávky: 4500087201
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500087201 tel. poplatky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14 € 23.07.2025 27.10.2025 Objednávka
Tlačiť